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索  引  号111423LL00100/2020-03216
发文字号 发布日期2020年09月23日
发文机关吕梁市史志室 关  键  字
标  题吕梁市史志室2019年部门决算公开情况说明
主题分类财政 成文日期2020年09月23日

  吕梁欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网史志研究室2019年度部门决算说明

  第一部分 概况

  一、本部门职责:

  1、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究吕梁新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程;

  2、开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育;

  3、推动党史方志研究守正创新,促进党史方志研究成果转化,宣传党史方志文化,讲好吕梁故事,传承红色基因;

  4、研究中共吕梁历史,总结吕梁党组织的历史经验和优良传统,挖掘吕梁革命精神,发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设和欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务;

  5、征集、整理、研究吕梁党史资料。编辑审核欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网及主要领导同志的文献资料、回忆资料等;

  6、开展重要党史事件和党史人物的纪念活动,协助欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网及有关部门审核涉及吕梁党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等;

  7、督促指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网党史研究工作和地方志编研工作,指导县市区编纂出版县级志书、年鉴和地情资料书籍;

  8、编纂出版吕梁市志、吕梁年鉴、各类专志及其它市情书籍;

  9、征集、保存吕梁市党史方志文献和资料,组织整理旧志,开展方志理论研究,开发利用地方史志资源。发挥党史方志存史、资政、育人功能,为我市经济社会发展提供文化支撑。

  二、机构设置:

  我室全称“中国共产党吕梁欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网党史研究室(吕梁市地方志研究室)”,于2019年1月由原“中国共产党吕梁欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网党史研究室、吕梁市地方志编纂委员会办公室”组建合并而成。根据吕编字【2019】8号文件欧洲杯决赛竞猜:组建中共吕梁欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网党史研究室(吕梁市地方志研究室)的通知的文件要求,我室属于参照公务员管理的欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网直属事业单位,公益一类,正处级建制,共核定编制34名,处级领导1正3副,科级10正4副。其中:参公32名,设主任1名(正处级)副主任3名(副处级),科级领导职数9正4副;原欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网党史研究室所属事业单位吕梁党史网络管理中心更名为吕梁市党史网络中心,核定事业编制2名,设正科级1名。内设机构:综合科、党史编研一科、党史编研二科、地方志编审一科、地方志编审二科、信息资料科、宣教科、通讯编辑科、成果应用科、网络中心10个科室。截至2019年底实有在职人员25人(其中:正处级1人,副处级3人, 正科级8人,副科级8人,科员5人),内退1人。

  2019年度部门决算包含以下单位:

  第二部分2019 年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、部门决算公开相关信息统计表

  (表格见附表)

  第三部分 2019 年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年预算收入426.26万元,其中:一般公共预算资金426.26万元,政府性基金收入0万元,其他收入0    万元。

  2019年预算支出377.65万元,其中:基本支出354.34万元,项目支出23.31万元。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计426.26万元,其中:财政拨款收入426.26万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0 %;其他收入0 万元,占比0%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计377.65万元,其中:基本支出354.34万元,占比94%;项目支出23.31万元,占比6%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计426.26万元、支出总计377.65万元。与 2018年两单位收入总和相比,财政拨款收入总计减少324.95万元,下降43 %,主要原因是:机构改革,两单位合并,项目没有开展,加之领导调动及人员调动,在职人员减少;财政拨款支出总计减少147.76万元,下降28 %,主要原因是机构改革两单位合并,项目未及时开展,人员调动及退休等。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2019年度财政拨款支出377.65万元,占本年支出合计的100%。与 2018年相比,财政拨款支出减少147.76万元,下降28%,主要原因是:机构改革两单位合并,项目未及时开展,人员调动及退休等。其中:人员经费283.37万元,占比75 %,日常公用经费94.28万元,占比25%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2019年财政拨款支出377.65万元,主要用于以下方面:    。一般公共预算支出377.65万元,占100%;政府性基金支出0万元,占0 %。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  一般公共预算收入426.26万元,支出377.65万元,完成预算的88.6%,较 2018 年决算减少147.76万元,下降28%,主要原因是:机构改革两单位合并,项目未及时开展,人员调动及退休等; 政府性基金收入0万元,支出0万元。较 2018 年相比,财政拨款支出增加(减少)0万元 。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年财政拨款基本支出354.34万元,其中:人员经费283.37万元,主要包括 工资福利支出和对个人和家庭的补助;公用经费70.97万元,主要包括办公费、邮电费、租赁费、差旅费等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元,完成预算的99.75 %,比上年减少0.17万元,下降4%,原因是:精简公务用车费用支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0 %,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算3.99万元,占比100 %,比上年减少0.17万元,下降4%;公务接待费支出决算0万元,占比0 %,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。因公出国(境)支出决算费 0万元,年初预算0万元。 公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元,年初预算4万元,(没有超年初预算)。用于公务用车的运行和维护 。 公务接待费支出决算0万元,年初预算0万元,(是否超年初预算)。因公出国(境)团数0个,人数0 人;公车保有量2   辆;国内接待批次0个,接待人数0人。

  八、其他主要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2019 年本部门机关运行经费支出70.97万元,比 2018 年

  增加11.68万元,增长40 %,主要原因是:增加了办公设备采购的费用。

  (二)政府采购情况说明

  2019 年度,政府采购支出总额17.25万元,其中:政府采购货物支出17.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆2台。其中,副部(省)级及以上领导用车0台、主要领导用车0台、机要通信用车2台、应急保障用车0台、执勤执法用车0台、特种专业技术用车0台、离退休干部用车0台、其他用车0台0;单价 50 万元(含)以上的通用设备0台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  本单位没有涉及绩效目标评价的项目

  (五)其他需要说明的事项

  按照公开规定,没有其他需要向社会公开的相关情况。

  第四部分 名词解释

  一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

  

2019年部门决算公开表.xls

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